湘潭市应急管理局2025年部门预算公开说明

湘潭市应急管理局 yjj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2025-01-20 16:26

湘潭市应急管理局2025年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、负责应急管理工作,指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 

2、组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。 

3、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设。 

4、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。 

5、组织协调灾害救助工作,依法行使安全生产综合监督管理职权。 

6、负责监督管理工矿商贸行业市属及以上企业安全生产工作。 

7、负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。 

8、依法组织指导生产安全事故调查处理,负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 

9、承担市防汛抗旱指挥部日常工作。 

10、履行市委、市政府规定的其他职责,完成市委、市政府交办的其他工作任务。 

(二)机构设置 

湘潭市应急管理局内设机构包括:本部门共有编制人数103人,实有人数138人,其中在职89人,退休49人。湘潭市应急管理局内设机构包括:市应急管理局为全额拨款行政单位,根据“三定”规定,湘潭市应急管理局机关内设科室15个,分别是:办公室(党委办公室)、指挥中心(湘潭市应急指挥中心)、人事科(党委组织部)、宣传教育科(党委宣传部)、火灾防治监督管理科、防汛抗旱科、矿山科、工贸科、危化科、安全生产综合协调科、综合减灾救灾和物资保障科、政策法规科(行政审批科)、规划财务科、调查评估和统计科、科技和信息化科,另设机关党委、机关纪委、离退休人员服务管理科。局直属事业单位5个,均没有独立核算,分别是:市地震局、市应急管理综合执法支队、市矿山救护队、市应急管理信息中心、市应急管理宣传教育中心。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市应急管理局只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市应急管理局。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,260.29万元,其中:一般公共预算拨款2,260.29万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款281万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少16.97万元,主要原因是根据零基预算的要求,调减了项目经费。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算2,260.29万元,其中:灾害防治及应急管理支出2,260.29万元。支出较去年减少16.97万元,主要原因是根据零基预算的要求,调减了项目经费支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,260.29万元,其中:灾害防治及应急管理支出2,260.29万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1,729.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算530.78万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出86.4万元,主要用于发放应急值班合同制人员的工资等方面;其他应急管理支出444.38万元,主要用于安全生产监管能力建设、 地灾防治(隐患排查治理)、矿山安全救援体系建设、特种作业人员考试、行政应诉工作、应急指挥中心运转、应急装备的维护、烟花爆竹仓库租赁、专用线路租赁等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出327.71万元,比上年预算增加47.65万元,增长17.01%,主要原因是本年在职人员较上年增加、人均公用经费增加。 

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为33.6万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费25.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费25.6万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步减少公务接待支出。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算10万元,拟召开10次全系统应急管理部门会议、4次应急和安全委员会全会会议,人数140人,内容为防汛、防火、低温雨雪冰冻灾害、安全生产、突发事件、抗震减灾等会商会议;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额90万元,其中,货物类采购预算20万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算70万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车8辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车3辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车2辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,260.29万元,其中,基本支出1,729.51万元,项目支出530.78万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2025年部门预算表 

湘潭市应急管理局2025年部门预算公开表.xlsx

湘潭市应急管理局2025年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表.docx

 
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